Tidsplan for budgetprocessen 2011 - 2014
Vedtaget budget
Budgettet for Norddjurs Kommune 2011 - 2014 er vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 14. oktober 2010, og kan ses i en papirudgave på kommunes biblioteker og i borgerservice i Grenaa, Allingåbro og Auning.
Du kan dog også læse budgettet i en elektronisk udgave.
Kommunalbestyrelsens godkendte hensigtserklæring for budgettet kan ses her.
Budgettet for 2011-2014 fremgår af nedenstående hovedoversigt. Klik på linkene nedenunder, og få en mere uddybende forklaring på områderne.
Budgetbalance | Udarbejdet 14.10.10 | |||||||
alle beløb i 1.000 kr. | Regnskab 2009 | Budget 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Statsgaranti vedr. 2011 | |||||||
| Indtægter i alt | -1.901.552 | -2.112.046 | -2.181.997 | -2.206.277 | -2.243.111 | |||
| Driftsområdet i alt | 1.928.486 | 2.056.291 | 2.090.572 | 2.130.468 | 2.172.953 | |||
| Resultat af ordinær drift | 26.934 | -55.755 | -91.425 | -75.809 | -70.158 | |||
| Anlæg i alt | 86.410 | 49.313 | 53.108 | 51.468 | 52.624 | |||
| Resultat i alt | 113.344 | -6.442 | -38.317 | -24.341 | -17.535 | |||
| Låneoptagelse | -13.925 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | |||
| Afdrag på lån | 33.020 | 25.726 | 27.933 | 28.566 | 28.441 | |||
| Øvrige finansforskydninger | -67.747 | 2.038 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | |||
| Frigivelse af deponerede midler | -24.900 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | ||||
| Lån og finansforskydninger i alt | -48.652 | -8.136 | 10.704 | 11.337 | 11.212 | |||
| Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) | 64.692 | -14.578 | -27.613 | -13.004 | -6.323 | |||
| Kassebeholdning ultimo | -60.336 | 5.854 | 33.468 | 46.472 | 52.795 | |||
+ = overskud - = underskud | ||||||||
| Kassebeholdning gennemsnit | 83.835 | 29.958 | 51.914 | 71.477 | 80.958 | |||
+ = overskud - = underskud | ||||||||
| Serviceniveau udmeldt af KL | 1.586.769 | |||||||
| Budget 2011 serviceniveau | 1.586.769 | |||||||
| Diff. | 0 | |||||||
| I pct. | 0,00 | |||||||

